江西省鹰潭市人民检察院2023年度部门决算
目 录
第一部分 江西省鹰潭市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省鹰潭市人民检察院概况
一、部门主要职责
鹰潭市人民检察院是国家法律监督机关,领导下级人民检察院,对鹰潭市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法向鹰潭市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;领导全市检察工作,贯彻执行省检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权;对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作;负责应由市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,
江西省鹰潭市人民检察院(本级)设立14个内设机构,分别是:办公室、干部人事处、政治工作综合处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、检务保障部、检务督查部、计划财务装备处、机关党委。本部门年末在职人员74人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员42人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,221.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3,430.74 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
309.06 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
101.95 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
76.22 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,221.64 |
本年支出合计 |
58 |
3,917.97 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,697.00 |
年末结转和结余 |
60 |
2,000.68 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5,918.65 |
总计 |
62 |
5,918.65 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,221.64 |
3,221.64 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,734.42 |
2,734.42 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
2,478.42 |
2,478.42 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,361.30 |
1,361.30 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
771.13 |
771.13 |
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
126.08 |
126.08 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
204.91 |
204.91 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
256.00 |
256.00 |
|
|
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
211.00 |
211.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.06 |
309.06 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.12 |
308.12 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.62 |
57.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.30 |
147.30 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.03 |
103.03 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.95 |
101.95 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.95 |
101.95 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.83 |
63.83 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.77 |
33.77 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,917.97 |
1,974.60 |
1,943.37 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,430.74 |
1,487.37 |
1,943.37 |
|
|
|
20404 |
检察 |
3,174.74 |
1,487.37 |
1,687.37 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,361.30 |
1,361.30 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
771.13 |
|
771.13 |
|
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
88.53 |
|
88.53 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
126.08 |
126.08 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
812.71 |
|
812.71 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
256.00 |
|
256.00 |
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
211.00 |
|
211.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.06 |
309.06 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.12 |
308.12 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.62 |
57.62 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.30 |
147.30 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.03 |
103.03 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.95 |
101.95 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.95 |
101.95 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.83 |
63.83 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.77 |
33.77 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,221.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,430.74 |
3,430.74 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
309.06 |
309.06 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
101.95 |
101.95 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
76.22 |
76.22 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,221.64 |
本年支出合计 |
59 |
3,917.97 |
3,917.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,697.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,000.68 |
2,000.68 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,697.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,918.65 |
总计 |
64 |
5,918.65 |
5,918.65 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,917.97 |
1,974.60 |
1,943.37 |
204 |
公共安全支出 |
3,430.74 |
1,487.37 |
1,943.37 |
20404 |
检察 |
3,174.74 |
1,487.37 |
1,687.37 |
2040401 |
行政运行 |
1,361.30 |
1,361.30 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
771.13 |
|
771.13 |
2040409 |
“两房”建设 |
88.53 |
|
88.53 |
2040410 |
检察监督 |
15.00 |
|
15.00 |
2040450 |
事业运行 |
126.08 |
126.08 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
812.71 |
|
812.71 |
20499 |
其他公共安全支出 |
256.00 |
|
256.00 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
45.00 |
|
45.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
211.00 |
|
211.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
309.06 |
309.06 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.12 |
308.12 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.62 |
57.62 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.30 |
147.30 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.03 |
103.03 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.16 |
0.16 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.95 |
101.95 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.95 |
101.95 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.83 |
63.83 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.35 |
4.35 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.77 |
33.77 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.22 |
76.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.22 |
76.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.22 |
76.22 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,575.57 |
302 |
商品和服务支出 |
150.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
372.62 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
235.94 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
458.49 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
49.42 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.65 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
25.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.30 |
30206 |
电费 |
16.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
103.03 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
33.77 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
76.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
13.60 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
223.71 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
25.00 |
30304 |
抚恤金 |
52.03 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
169.34 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
49.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
1,799.28 |
公用支出合计 |
175.32 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
129.00 |
75.34 |
64.16 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
8.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
101.00 |
68.48 |
57.30 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
25.00 |
33.66 |
33.66 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
76.00 |
34.82 |
23.65 |
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
6.86 |
6.86 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.86 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
2 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
16 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
57 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
537 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
部门:江西省鹰潭市人民检察院 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
16 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
11 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
5 |
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5918.65万元,其中年初结转和结余2697.00万元,比上年减少126.16万元,下降4.47%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计3221.64万元,比上年减少835.72万元,下降20.60%,主要原因:本年项目资金拨入减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入3221.64万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5918.65万元,其中本年支出合计3917.97万元,比上年减少265.56万元,下降6.35%,主要原因:基建工程款支出较上年减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余2000.68万元,比上年减少696.33万元,下降25.82%,主要原因:本年使用上年结余资金。
本年支出的具体构成:基本支出1974.60万元,占50.40%;项目支出1943.37万元,占49.60%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2364.41万元,决算数3917.97万元,完成年初预算的165.71%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数2037.99万元,决算数3430.74万元,完成年初预算的168.34%。预决算差异主要原因:当年使用了年初结转结余资金用于维修改造及办案支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数148.25万元,决算数309.06万元,完成年初预算的208.47%。预决算差异主要原因:养老年金基数调高。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数101.95万元,决算数101.95万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数76.22万元,决算数76.22万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.60万元,其中:
(一)工资福利支出1575.57万元,比上年增加667.15万元,增长73.44%,主要原因:增加了原项目支出的绩效工资。
(二)商品和服务支出150.32万元,比上年减少75.98万元,下降33.58%,主要原因:减少了原基本支出的其他商品服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出223.71万元,比上年增加216.13万元,增长2854.72%,主要原因:增加了原项目支出的退休人员工资及抚恤金。
(四)资本性支出25.00万元,比上年增加25.00万元,主要原因:增加了公车购置费。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数129万元,决算数64.16万元,完成全年预算的49.74%;决算数比上年减少6.19万元,下降8.80%,其中:
(一)因公出国(境)费年初预算数8万元,决算数0.00万元,主要原因:当年无因公出国(境)计划及支出。决算数与上年持平,主要原因:近两年均无因公出国(境)计划及支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:当年无因公出国(境) 计划及支出。
(二)公务用车购置及运行维护费年初预算数101万元,决算数57.30万元,其中:
公务用车购置年初预算数25万元,决算数33.66万元,完成全年预算的134.64%,主要原因:使用上年结转资金。决算数比上年减少9.94万元,下降22.79%,主要原因:严格执行“过紧日子”要求,降低公务用车购置费开支。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费年初预算数76万元,决算数23.65万元,完成全年预算的31.12%,主要原因:严格贯彻落实厉行节约要求。决算数比上年增加3.62万元,增长18.09%,主要原因:购置车务定位系统。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量16辆。
(三)公务接待费年初预算数20万元,决算数6.86万元,完成全年预算的34.3%,主要原因:严格执行“过紧日子”要求,降低公车接待费开支。决算数比上年增加0.13万元,增长1.87%,主要原因:疫情结束,公务接待略增。全年国内公务接待57批,累计接待537人次,主要是:接待外省院、兄弟院业务条线相关人员。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出175.32万元,决算数比上年减少50.98万元,下降22.53%,主要原因:减少了原基本支出的其他商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额85.60万元,其中:政府采购货物支出78.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额85.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额85.60万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆16辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评,共涉及资金 1169.74万元,占项目支出总额的100%。其中,15个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。
组织对15个项目开展了部门评价,分别为:非税收入成本2023、省聘书记员工资、提前下达2023年政法转移支付资金、2023年政法转移支付资金(第二批)-司法救助、执勤岗位津贴、查办和预防犯罪专项、财政收回存量资金安排的支出-清算2022年度非税收入成本、公益诉讼检察、2023年政法转移支付资金(第二批)-政法经费分类保障、罚没超收非税收入成本补助、人身意外险、预安调资资金-清算2023年度司法绩效、派驻纪检组办案经费、检察官绩效工资、工改保留津贴-干警加班工资。涉及一般公共预算支出1169.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,根据项目支出绩效评分细则,我院严格按照经费管理原则管理和使用,严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则,提高了资金使用效益。“办案业务经费”得分为100分, “转移支付资金”得分为100分,评价等级均为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3917.97万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,2023年,我院根据预算绩效管理工作要求,参照财政部预算绩效管理共性指标,同时结合检察工作性质特点,设置科学合理的绩效评价指标,将投入、产出、效果等各项指标数值化,逐项严格评分,做到既选取预算绩效评价的共性指标,又充分考虑“四大检察”、“十大业务”以及其他检察工作的实际情况,另行设计个性的绩效评价指标,力求客观、公正、全面反映资金使用的实际成效。全市检察机关较好地完成了总体绩效目标,完成了年初设定的各项指标,坚决落实省委打造“三大高地”、实施“五大战略”和市委打造全国铜基新材料基地、全国城乡融合发展样板区的战略部署,坚持守正创新、巩固深化、完善提升,高质效履行法律监督职责。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
部门绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门主要职责,机构设置及人员情况
鹰潭市人民检察院是国家法律监督机关,领导下级人民检察院,对鹰潭市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法向鹰潭市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;领导全市检察工作,贯彻执行省检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作;负责应由市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。
鹰潭市人民检察院共有预算单位1个。编制人数90人,其中:行政编制69人、全额补助事业编制16人、行政工勤编5人;实有人数187人,其中:在职人数139人,包括行政人员64人、全部补助事业人员10人、工勤人员4人、聘用制书记员11人、其他聘用人员50人;遗属2人、退休人员46人。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务
2023年市检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神,扎实开展第二批主题教育,聚焦为大局服务、为人民司法、为法治担当,能动履行宪法法律赋予的法律监督职责。一是要擦亮政治底色,以检察自觉践行对党忠诚。全力维护国家安全、社会安定、人民安宁,着力优化法治化营商环境,竭力服务绿色高质量发展,勠力提升社会治理效能。二是要做实检察为民,以检察作为厚植执政根基。始终坚持人民至上,持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。用心办好群众身边事,用力做好群众信访工作,用爱呵护未成年人健康成长,用情维护特殊群体利益。三是要强化法律监督,以检察担当维护公平正义。始终坚持敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督,推动检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。刑事检察持续深化,民事检察提质增效,行政检察有力有为,公益诉讼检察精准规范,反腐败斗争纵深推进。四是要深化自我革命,以检察坚定锻造检察铁军。始终坚持求真务实、担当实干,进一步提升政治能力,进一步强化队伍素能,进一步压实从严治检责任。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标
1.充分履行批捕起诉职能,维护社会和谐稳定;
2.加大职务犯罪查办力度,积极开展职务犯罪预防;
3.强化诉讼活动监督,切实维护社会公平正义;
4.积极开展平安鹰潭创建活动,努力提升社会满意度;
5.加强思想能力作风建设,全面提升检察队伍形象。
(四)部门预算绩效管理开展情况
预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求,是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《鹰潭市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》,我院积极响应,现将我院预算绩效管理工作总结如下:1.加强管理制度建设。制度建设是开展绩效管理的关键环节,市检察院更新了《鹰潭市人民检察院财务管理制度》,制定《鹰潭市人民检察院预算绩效管理暂行办法》,明确绩效管理内容及目标,做好预算绩效运行跟踪及监控管理,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。2.全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标。2023年度我院申请15个预算项目,我院对15个项目进行了全面梳理,市财政局加强审核,保障我院人员、办案、公用经费的开支。二是加强绩效管理制度学习。通过内网、检务保障平台等方式组织全院干警学习财务管理制度等相关文件,了解绩效管理相关政策。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效治理理念,进一步加强各部门支出责任意识。 3.落实绩效管理制度。在加强预算编制环节的根底上,落实预算执行监管和执行结果评价。2023年度市检察院认真高效的完成市财政每个季度对预算执行结果监控,对重点项目做到事前、事中、事后全程监控,完成市财政局布置的绩效评价任务。
(五)当年部门预算及执行情况。
2023年度鹰潭市人民检察院财政拨款全年预算3231.81万元,全年执行数3221.64万元,预算执行率为99.69%。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况
2023年度鹰潭检察聚焦为大局服务、为人民司法、为法治担当,能动履行宪法法律赋予的法律监督职责。2023年度批捕各类犯罪嫌疑人724人、起诉1389人,全力维护国家安全、社会安定、人民安宁,常态化开展扫黑除恶斗争。着力优化法治化营商环境,批捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪75人,起诉80人,追赃挽损1200万余元;审查起诉侵犯知识产权犯罪59人,依法办理全省首例知识产权综合履职案件。办理涉企案件93件,受理非公企业诉求39件并全部办结,院均受理诉求数与办结率位居全省第一。认真践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”,“案-访比”质效分析管理经验获市委政法委发文推广。针对校园安全管理、噪音污染等问题,制发社会治理检察建议40份,推动从“办理一案”到“治理一片”。用力做好群众信访工作,做实涉检信访工作,连续5年“群众信访件件有回复”达100%。办理公益诉讼案件185件,同比上升12.8%。我院高质量的完成2023年度计划任务。
(二)履职效果情况
2023年度市检察院始终坚持人民至上,持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。坚决整治拖欠农民工工资问题,帮助98名农民工追回欠薪,依法起诉电信网络诈骗及关联犯罪134人,追赃挽损62万余元。深化省、市、县三级联动救助和跨地区协同救助机制,发放司法救助金200万余元。助力守牢老年人“钱袋子”,加强妇女权益保护,深入开展“公益诉讼江西行”活动,推动保护耕地4千余亩,追缴涉耕地税费5千万余元,9件案件被最高检和省检察院评为典型案例。
(三)社会满意度及可持续性影响
市检察院认真贯彻人大及其常委会决议决定,自觉接受人大监督、民主监督、社会监督,践行全过程人民民主。2023年度社会对市院检察工作的满意度100%。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
1、部分项目绩效指标预算编制时与实际支出之间存在差异,指标制定不够合理。
2、预算编制精细化不足,难以按照要求对项目支出的指标用途、经济分类做到一一对应。
(二)改进的方向和具体措施。
1、增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展,对财务人员的素质要求也越来越高,为了更好的履职工作,建议市财政在政策允许的前提下,多开设相关业务的培训课程,不断提升各单位财务人员的业务水平。
2、提高预算执行监管,进一步完善预算项目支出的科学性和精细化,依托内部控制制度,不断完善加强绩效评价监控。
3、进一步落实绩效评价监督,使绩效评价工作真正落到实处,为下年编制预算提供合理且符合实际的参考。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、增强绩效自评结果应用效能
一是重视绩效自评发现的问题,认真整改,推进办案业务经费、转移支付资金绩效自评工作提质增效。二是探索建立绩效自评结果与预算安排挂钩机制,强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束,激发绩效管理的内生动力。
落实绩效自评结果向社会公开
按照“谁使用、谁负责、谁公开”的原则,按要求将自评结果公开,完善部门绩效评价结果等相关信息的公开工作,主动回应社会关切,接受社会监督。
江西省鹰潭市人民检察院(本级)“2023年办案业务经费绩效自评表”如下:

江西省鹰潭市人民检察院(本级)“2023年转移支付资金绩效自评表”如下:

(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
鹰潭市人民检察院部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
根据鹰潭市财政局工作部署,2023年鹰潭市人民检察院严格按照市财政局要求,落实2023部门项目预算工作。项目主要包括:非税收入成本2023,省聘书记员工资,提前下达2023年政法转移支付资金,2023年政法转移支付资金(第二批)-司法救助,执勤岗位津贴,查办和预防犯罪专项,财政收回存量资金安排的支出-清算2022年度非税收入成本,公益诉讼检察,2023年政法转移支付资金(第二批)-政法经费分类保障,罚没超收非税收入成本补助,人身意外险,预安调资资金-清算2023年度司法绩效,派驻纪检组办案经费,检察官绩效工资,工改保留津贴-干警加班工资,合计1169.74万元。从2023年项目开展实施起,市检察院按时按量完成各项办案目标,加强内部财务管理,梳理过“紧日子”的思想,坚持厉行节约,优化支出结构,提高资金使用效益。
(二)项目绩效目标
总体目标:目标1:与公安、法院等机关的密切配合,依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理,维护安定有序的社会环境;牢牢把握检察机关的宪法定位,依法履行法律监督职责,着力解决执法不严、司法不公突出问题
目标2:持续改进作风、规范司法,不断加强检察能力和基层基础建设,促进检察公信力提高。
阶段性目标:深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神,按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求,以执法办案为中心,以深化改革为动力,强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设,深入推进平安鹰潭、法治鹰潭建设,努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
为全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,促进检察院预算项目支出绩效进一步提高,我院精心组织相关部门,认真开展对市检察院2023年财政保障各项经费的支出绩效评价工作。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
一是秉持客观、科学、可行的绩效评价原则,进一步提升部门绩效评价的客 观性、科学性和有效性。
二是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价,评价方法以比较法为主,即与历史水平、年初预定目标等进行比较,努力提高评价工作科学性。
三是采取打分评价的形式,满分为100分。一级指标权重统一设置为:预算资金执行率10分、其他90分。
(三)绩效评价工作过程
一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组,负责对该项目进行绩效评价。
二是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿,核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况,分析项目执行情况、绩效目标实现情况,形成评价结论,评价结论较为客观。
三、综合评价情况及评价结论
预算内容与项目内容匹配,预算额度测算按标准编制,资金到位率100%。资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况,也不存在截留、挤占等情况。
项目绩效评价为优。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
2023年项目基本为延续性项目,2023年度财政安排1169.74万元,主要用于办案人员经费保障及办案经费。保障办案人员经费的项目有:省聘书记员工资,执勤岗位津贴,人身意外险,预安调资资金-清算2023年度司法绩效,检察官绩效工资,工改保留津贴-干警加班工资。保障办案经费的项目有:非税收入成本2023,提前下达2023年政法转移支付资金,2023年政法转移支付资金(第二批)-司法救助,查办和预防犯罪专项,财政收回存量资金安排的支出-清算2022年度非税收入成本,公益诉讼检察,2023年政法转移支付资金(第二批)-政法经费分类保障,罚没超收非税收入成本补助,派驻纪检组办案经费。
(二)项目过程情况
项目实施始终贯彻执行严格审批制度,确保工作规范有序,资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;保障会计核算准确、财务资料完整,核实项目审批手续,报账流程必须经经办部门负责人确认、会计审核、计财部门负责人审核,分管财务领导审核方可入账,按照工作进展使用经费,不得挤占挪用资金;强化监督,项目的正常实施监督检查是保障,确保资金安全使用。
(三)项目产出情况
该项目充分保障了我院正常的办案需求。2023年共受理案件1137件,结案数为1115件,结案率为98%。
项目效益情况
2023年度鹰潭检察聚焦为大局服务、为人民司法、为法治担当,能动履行宪法法律赋予的法律监督职责。2023年度批捕各类犯罪嫌疑人724人、起诉1389人,全力维护国家安全、社会安定、人民安宁,常态化开展扫黑除恶斗争。着力优化法治化营商环境,批捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪75人,起诉80人,追赃挽损1200万余元;审查起诉侵犯知识产权犯罪59人,依法办理全省首例知识产权综合履职案件。办理涉企案件93件,受理非公企业诉求39件并全部办结,院均受理诉求数与办结率位居全省第一。认真践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”,“案-访比”质效分析管理经验获市委政法委发文推广。针对校园安全管理、噪音污染等问题,制发社会治理检察建议40份,推动从“办理一案”到“治理一片”。用力做好群众信访工作,做实涉检信访工作,连续5年“群众信访件件有回复”达100%。办理公益诉讼案件185件,同比上升12.8%。2023年度市检察院始终坚持人民至上,持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。坚决整治拖欠农民工工资问题,帮助98名农民工追回欠薪,依法起诉电信网络诈骗及关联犯罪134人,追赃挽损62万余元。深化省、市、县三级联动救助和跨地区协同救助机制,发放司法救助金200万余元。助力守牢老年人“钱袋子”,加强妇女权益保护,深入开展“公益诉讼江西行”活动,推动保护耕地4千余亩,追缴涉耕地税费5千万余元,9件案件被最高检和省检察院评为典型案例。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题:一是预算编制精细化不足,难以按照要求对项目支出的指标用途、经济分类做到一一对应。二是预算执行不严格。统筹规划及精细化管理有待提升,其中资金使用效益不佳是预算执行中的难题,突发的、计划外的支出时有发生,造成实际执行与预算存在差距。三是工作思维难打开。在工作中往往只注重既定的制度和规定,思维方式单一,缺少多样性,工作方式较枯燥,照单做事,在发挥计财的主体能动作用和创新工作思路等方面还没有做到位。
改进措施:一是提升队伍专业素能。重视岗位设置和人员专业素能培养,专业人做专业事,规范管理,提升工作水平。以培训促提升,以实践促成长,鼓励多读书多干事,提高财务人员专业化水平,提升工作质增。增加绩效培训课程。为了更好的履职工作,建议市财政在政策允许的前提下,多开设相关业务的培训课程,不断提升各单位财务人员的业务水平。二是创新工作思路,按检察机关质量建设年部署要求,找准业务工作创新点,不断探索新的工作方式。对标对表党的创新理论、方针政策、党章党规党纪,为做好各项服务保障工作扎实坚定思想基础,提高工作效率和质量。三是严格预算执行。坚持预算跟着检察业务走,重心紧跟检察业务适时调整,保障新增业务经费纳入部门预算。统筹规划好预算资金,按照“保障重点项目,提高资金效益”原则,保障办案资金拨到位。